。ǘ┨崛。2014年,提取23513.08萬元,占當年繳存額的33.38%,比上年同期增加53.84個百分點。截至2014年底,提取總額98016.82萬元,同比增長31.56%。
。ㄈ┵J款
1、個人住房貸款:本市受委托辦理住房公積金個人住房貸款業務的銀行包括中國銀行商洛分行營業部、中國銀行商洛分行北新街支行、中國建設銀行商洛分行營業部、中國農業銀行商洛分行營業部、中國農業銀行商洛分行商州支行、中國農業銀行商洛分行洛南縣支行、中國農業銀行商洛分行丹鳳縣支行、中國農業銀行商洛分行山陽縣支行、中國農業銀行商洛分行商南縣支行、中國農業銀行商洛分行鎮安縣城關營業所、中國農業銀行商洛分行柞水縣支行、中國工商銀行商洛分行鎮安縣支行。最高貸款額度為30萬元。2014年,發放個人住房貸款2064筆28666.40萬元,同比下降24.31%、26.31%;厥諅人住房貸款28769.30萬元。截至2014年底全市累計發放個人住房貸款26158筆218439.9萬元,貸款余額87999.21萬元,同比增長11.64%、15.11%、0.57%。個貸率為38.61%,比上年同期下降9.75個百分點。
2、住房公積金支持保障性住房建設項目貸款:2014年,發放支持保障性住房建設項目貸款0萬元,應還貸款本金0萬元,實際回收貸款本金0萬元。截至2014年底,項目貸款余額0萬元,累計發放項目貸款0萬元。
。ㄋ模┵徺I國債:2014年,購買(記賬式、憑證式)國債0萬元。當年(兌付、轉讓、收回)國債金額0萬元,期末國債余額0萬元,比去年同期增加(減少)0萬元。
。ㄎ澹┵Y金存儲:截至2014年底,全市結余資金133972.42萬元。其中,活期6543.25萬元,一年以內定期(含)19100萬元,一年以上定期87553.34萬元,其他(協議、協定、通知存款等)20775.83萬元。
。┢渌航刂2014年底,資金運用率57.07%,比上年同期下降6.55個百分點。
三、主要財務數據
。ㄒ唬I務收入:2014年住房公積金業務收入共計8441.46萬元,同比增長30.55%。存款利息收入4626.87萬元,委托貸款利息收入3796.29萬元,國債利息收入0萬元,其他收入(逾期貸款罰息、復利、違約金收入)18.3萬元。
。ǘI務支出:2014年,住房公積金業務支出共計4351.32萬元,同比增長14.94%。繳存職工賬戶余額利息支出4216.0萬元,同比增長15.11%,歸集手續費支出0萬元,委托貸款手續費支出129.73萬元,其他支出(職工提取公積金轉賬手續費、賬戶維護費、購買支票等支出)5.56萬元。
。ㄈ┰鲋凳找妫2014年,住房公積金增值收益4090.14萬元,同比增長52.59%。增值收益率1.79%,比上年同期增加0.31個百分點。
。ㄋ模┰鲋凳找娣峙洌2014年,提取貸款風險準備金279.99萬元,提取管理費用2610.14萬元(其中:人員經費864.26萬元,按照省建設廳、財政廳《關于進一步加強住房公積金管理中心基礎設施建設工作指導意見的通知》(陜建發〔2011〕207號)提取基礎設施建設資金1745.88萬元,用于營業網點購置服務大廳及網絡信息建設,其中:市直提取510.32萬元,商州管理部提取388.34萬元,洛南管理部提取110.25萬元,丹鳳管理部提取104.59萬元,山陽管理部提取165.11萬元,商南管理部提取149.75萬元,鎮安管理部提取287.66萬元,柞水管理部提取29.86萬元),上交財政管理費用864.26萬元,提取城市廉租房(公共租賃住房)建設補充資金1200萬元,上繳財政的城市廉租房(公共租賃住房)建設補充資金1200萬元。截至2014年底貸款風險準備金余額1794.45萬元,累計上繳城市廉租房(公共租賃住房)建設補充資金1700萬元。
。ㄎ澹┕芾碣M用支出:商洛市住房公積金管理中心全系統職工共計145人(其中在職職工135人,退休職工10人)。2014年管理費用支出934.34萬元。其中,人員經費774.96萬元,公用經費94.51萬元,專項經費64.87萬元。(市中心管理費用支出124.47萬元,其中三公經費:出國(境)經費0萬元、公務車運行費3.35萬元、公務招待費0.31萬元;人員、公用、專項經費分別是85.09萬元、18.04萬元、17.68萬元;商州管理部管理費用支出175.82萬元,人員、公用、專項經費分別為161.46萬元、8.38萬元、5.98萬元;洛南管理部管理費用支出108.26萬元,人員、公用、專項經費分別為95.77萬元、10.89萬元、1.6萬元;丹鳳管理部管理費用支出114.63萬元,人員、公用、專項經費分別為99.67萬元、11.5萬元、3.46萬元;商南管理部管理費用支出114.33萬元,人員、公用、專項經費分別為96.73萬元、10.67萬元、6.93萬元;山陽管理部管理費用支出103.33萬元,人員、公用、專項經費分別83.5萬元、14.97萬元、4.86萬元;鎮安管理部管理費用支出67.4萬元,人員、公用、專項經費分別為53.3萬元、7.34萬元、6.76萬元;柞水管理部管理費用支出126.1萬元,人員、公用、專項經費分別為99.44萬元、9.06萬元、17.6萬元)。